战略与风险管理
试题要求
(多选题)2018年教材已对该考点重新表述。
A. 2018年教材已对该考点重新表述
B. 2018年教材已对该考点重新表述
C. 2018年教材已对该考点重新表述
D. 2018年教材已对该考点重新表述
上一题
下一题
答案解析
答案:
ABCD
解析:
2018年教材已对该考点重新表述。
考点:
内部控制评价与审计
相似试题
1.(多选题)
下列各项关于内部控制缺陷的说法中,错误的有( )。
2.(主观题)
凌辉重工的内控评价工作组评价公司招标管理流程是否完善,简要说明工程部应当提供的几种内控流程文档及其用处。
3.(单选题)
下列关于内部控制评价的说法中,正确的是( )。
4.(多选题)
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内 部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。
5.(单选题)
通过核对有关证据而获取有关控制的运行状况,追溯到相应的单据记录或检查是否有相关负责人签字,这种检测内部控制的方法是( )。
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